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​宜城市群众艺术馆2024年度部门决算

发布时间:2025年11月19日
索引号: 011158671/2025-32348 分类: 文化
发布机构: 宜城市文化和旅游局 公开日期: 2025-11-19
标题: ​宜城市群众艺术馆2024年度部门决算
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:


宜城市群众艺术馆2024年度部门决算



目 录

第一部分  宜城市群众艺术馆概况

  1. 部门主要职责
  2. 机构设置情况

第二部分  宜城市群众艺术馆2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市群众艺术馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

部分 附件



第一部分 宜城市群众艺术馆概况

一、部门主要职责

宜城市群众艺术馆(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心)主要职能是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,相关培训,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,群众文艺理论研究,文化交流,大众科普资料编辑,民族民间文化艺术遗产的整理与保护。

二、机构设置情况

从单位构成看,宜城市群众艺术馆(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心)部门决算由实行独立核算的宜城市群众艺术馆(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心)本级决算组成。

纳入宜城市群众艺术馆(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心)2024年度部门决算编制范围的预算单位包括:宜城市群众艺术馆。

宜城市群众艺术馆(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心)为直属公益一类事业单位,编制18人,在编18人,离休1人,退休人员15人。内设置2个职能股室,即办公室、非遗保护中心。

第二部分 2024年度部门决算

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024度收、支总计均为372.93 万元。与2023度相比,收、支总计各增加2.86 万元,增长(下降) 0.7 %,主要原因是2024新增在职人员

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计372.93 万元,与2023年度相比,收入合计增加2.86 万元,增长0.7 %。其中:财政拨款收入372.93 万元,占本年收入100 %;上级补助收入万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %



2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024度支出合计372.93 万元2023年度相比,支出合计增加2.86万元,增长0.7%其中:基本支出262.13万元,占本年支出70.3%;项目支出110.8 万元,占本年支出29.8%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计均为372.93 万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.86万元,增长 0.7%。主要原因是2024新增在职人员

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比2023年度决算数增加2.86万元增加0.7%主要原因是2024新增在职人员政府性基金预算财政拨款收入0万元,2023年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2023年度决算数增加(减少)0万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024一般公共预算财政拨款支出372.93万元,占本年支出合计的100 %。与2023相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.86万元,增长0.7%。主要原因是2024新增在职人员

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024一般公共预算财政拨款支出372.93万元,主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)支出322.35万元,占86.5%。主要是用于群众文化活动方面支出

2.社会保障和就业支出(类)支出29.42万元,占7.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出

3.卫生健康支出(类)支出6.12万元,占1.6%。主要是用于事业单位医疗支出

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.04万元,占4%。主要是用于住房公积金支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年预算为264.81万元支出决算为372.93万元,完成年预算的140.8%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出)文化和旅游(款)群众文化(项)。年预算为222.37万元,支出决算为268.35万元,完成年预算的120.7%,支出决算数于年预算数的主要原因2024新增在职人员

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为15.51万元,支出决算为19.45万元,完成年预算的125.4%支出决算数于年预算数的主要原因2024新增在职人员

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为7.76万元,支出决算为9.73万元,完成年预算的125.4%,支出决算数于年预算数的主要原因人员经费增加

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为0.18万元,支出决算为0.24万元,完成年预算的133.3%

5.卫生健康支出(类)行政事业单医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为4.88万元,支出决算为6.12万元,完成年预算的125.4%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.75万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的95.5 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.13万元,其中:

人员经费253.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.2万元,支出决算为0.64万元,完成全年预算的53.3%较上年减少0.2 万元,下降23.8 %决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约决算数较上年减少的主要原因:根据相关要求,厉行节约,降低单位运行成本

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国()全年预算为0万元,支出决算为万元,完成全年预算的0%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次,

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

(1)公务用车购置费支出0 万元

(2)公务用车运行费支出0万元

3.公务接待费全年预算为1.2万元支出决算为0.64万元,完成全年预算的53.3%较上年减少0.2 万元,下降23.8 %决算数小于全年预算数的主要原因:根据相关要求,厉行节约,降低单位运行成本。其中:

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.64万元,接待对象主要是群众文化事业、开展活动等有关的单位,主要是开展群众文化方面的工作2024年度共接待国内来访团组1292人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位,无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.21万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20241231日,单位共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0其他用车0辆,其他用车主要0辆;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金110.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各个项目在计划期间内基本按标完成

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,整体支出绩效管理体系规范,资金管理制度健全,项目在计划期间内基本按标完成,年度各项重点工作完成情况良好

  1. 部门决算中项目绩效自评结果

宜城市群众艺术馆文艺及非遗等工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是市群艺馆紧抓高质量群众文化创作,着力提升公共文化供给水平。组织广大文化爱好者参加全省第五届艺术节,上报了戏剧作品2个,美术作品3幅,摄影作品4幅。其中,曲艺作品《瓜乡笑瓜》、戏剧作品《阿Q梦》已入选第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品(音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类)展演;二是深入社区、广场多次开展各类非遗活动做好《宜城文艺》编辑出版工作,全年出版4期。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

宜城市群众艺术馆免费开放项目绩效自评综述:宜城市群众艺术馆免费开放全年调整预算数20万元,其中,本级免费开放全年调整预算数10万元上级免费开放全年调整预算数10万元年内使用资金20万元,执行率100%主要产出和效益:免费开放主要用于举办“楚风神韵”舞蹈、模特公益培训班积极开展群众文化活动,丰富了群众文化生活。发现的问题及原因:下一步改进措施:无。

宜城市群众艺术馆公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算100其中,中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)14万元,公共文化服务体系建设(上年结转)2.8万元。主要产出和效益:精心组织25支红色文艺轻骑兵深入镇(街道)、社区开展各种文化惠民活动70余场。其中“我们的中国梦--文化进万家”活动24场,“我们的中国梦——戏剧进社区”活动5场,“大地欢歌·荆楚四季村晚”文艺展演活动4场,“文艺进万家·幸福你我他”文明实践活动11场。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

宜城市群众艺术馆非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述:2022年省级文化遗产保护专项资金上年结转4万元,非物质文化遗产保护当年预算数10万元主要产出和效益:开展了省级非遗项目《赶象》培训班,有力推动了非遗项目的传承与发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

宜城市群众艺术馆非遗展示馆提档升级项目绩效自评综述:项目全年调整预算数50万元,年内使用资金50万元,执行率100%主要产出和效益:主要使用改造宜城非遗馆刘猴分馆和流水分馆建设。发现的问题及原因:。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)根据绩效评价结果建立整改机制

针对本单位绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(2)强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项财政支出。

(3)单位绩效评价信息反馈公开机制

我单位严格按照相关法律法规要求,在单位门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告,包括单位整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告,并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立单位内部的信息反馈机制。我单位将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

使用非财政拨款结余和专用结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出()文化和旅游()群众文化()指群众文化活动的支出

2.文化旅游体育与传媒支出()文化和旅游()文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出()文化和旅游()其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出

6.卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()用于事业单位医疗支出。

7.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()用于住房公积金支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度群众艺术馆部门整体绩效评价报告

()部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系,市群众艺术2024年度预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公”经费支出控制有力,总体效果好。

通过自评,市群众艺术2024年度部门整体支出绩效自评96.5分,自评等级为:优秀。

()部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度,简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

1)执行率情况。

群众艺术馆全年调整预算数372.93万元(其中:基本支出262.13万元、项目支出110.8万元),年内使用资金372.93万元(其中:基本支出262.13万元、项目支出110.8万元),执行率100%

  1. 完成的绩效目标。

(一)提高群众文化服务质量,扎实开展文化惠民活动

1、精心组织25支红色文艺轻骑兵深入镇(街道)、社区开展各种文化惠民活动70余场。其中“我们的中国梦--文化进万家”活动24场,“我们的中国梦——戏剧进社区”活动5场,“大地欢歌·荆楚四季村晚”文艺展演活动4场,“文艺进万家·幸福你我他”文明实践活动11场。

2130日,分别在宜城市群众艺术馆、小河镇高康村开展“翰墨飘香送春联”“艺”起过大年活动,营造了欢乐吉祥、温暖和顺的新春氛围。

3、正月初一,开展了“龙腾盛世迎新春 楚风汉韵耀楚都”大型春节民俗巡演活动,让广大市民近距离感受到传统文化的魅力,为全市人民送上新春的祝福。

4731日,“大地欢歌 舞动宜城”宜城市广场舞大赛首场海选赛在小河镇拉开帷幕,分别在11个镇(街道)开展了海选,928日在燕京花苑开展决赛,现场观众累计达3万人、网络参与人员近10万人,选手们舞出了风采,跳出了魅力,展现了积极向上的精神风貌,为推动宜城市全民健身运动的健康发展贡献了力量。

51124日组织群艺馆全体人员及12支社会文艺团队为“2024湖北·宜城汉江半程马拉松”活动营造氛围、加油助威,现场有非物质文化遗产锣鼓九连环、汉江磨调以及旱船、蚌壳、犟驴等精彩节目,向选手们展示了宜城市民的热情和楚文化的魅力。

(二)开展非遗保护,致力推进非遗项目传承和发展

1、深入社区、广场多次开展各类非遗活动,开展了省级非遗项目赶象培训班,“传统舞蹈赶象”精彩非遗展演共计8场,非遗展览共计13场。

2、积极申报非遗名录和代表性传承人。目前《汉江磨调》代表性传承人胡新波,《赶象》代表性传承人张荣明,曲艺《宜城兰花筒》代表性传承人李严芳,襄阳青铜器修复技艺代表性传承人易泽林,四位传承人已经入选第六批襄阳市级非物质文化遗产代表性传承人名单,襄阳青铜器修复技艺已入选湖北省第七批省级非物质文化遗产代表性项目名单。

3目前群艺馆三楼宜城非遗馆布展已经完成;宜城非遗馆分馆改造项目正在稳步推进。

4加大对宜城非遗代表性传承人的宣传报道,与市融媒体中心联合开设《非遗之声》栏目,更新至第7期。通过讲述非遗传承人的传承故事,引导更多市民走近非遗、了解非遗、传承和保护非遗,其中易泽林、张青松、李红英、易付成、胡小波五位传承人被推荐至学习强国平台。

(三)致力提升文化内涵,持续举办各类群众艺术展览活动

122日,在群艺馆一楼大厅举办“汉江韵·根雕奇石迎春贺岁展”。

2.春节期间,在群艺馆一楼大厅开展“龙年美年画 楚都好年华”新春年画展。

3.51日,在群艺馆一楼大厅举办“留下美好瞬间 情满楚都宜城”乡村振兴摄影展,吸引了众多摄影爱好者、广大市民、返乡游子和外地游客前来参观。

4.520日,在群艺馆一楼大厅举办楚都美食展。

5.93日,开展了省级非遗项目《赶象》培训班,培训了来自全市各乡镇(街道)的基层骨干一百多人,有力推动了非遗项目的传承与发展。

6.926日,为庆祝新中国75周年华诞,群艺馆一楼大厅举办了《中国梦·宜城美》大型摄影展,以独特的艺术形式全方位展现新时代楚都宜城的发展与风貌。

)开展公共文化创作,着力打造具有宜城特色的文艺精品

一年来,市群艺馆紧抓高质量群众文化创作,着力提升公共文化供给水平。组织广大文化爱好者参加全省第五届艺术节,上报了戏剧作品2个,美术作品3幅,摄影作品4幅。其中,曲艺作品《瓜乡笑瓜》、戏剧作品《阿Q梦》已入选第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品(音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类)展演。

(五)精心组织公益培训,不断提高宜城文艺人才的能力水平

1328日在群艺馆一楼培训教室正式举办宜城市第三届“楚风神韵”舞蹈公益培训班,共计23个课时;

2423日在群艺馆一楼培训教室正式举办宜城市第四届“楚风神韵”模特公益培训班,共计23个课时;

3.93日,在蓝波湾酒店开展湖北省级非遗项目《赶象》培训班,培训为期5天,来自市直和各镇(街道)的近百名非遗爱好者参加培训。

(六)建强文艺阵地,提升群众文化工作影响力

1、做好《宜城文艺》编辑出版工作,全年出版4期,让广大文艺爱好者有了属于自己的本土文艺阵地,便于更好地交流创作、推介作品,推进文艺创作更好地发展。

2《宜城市群众艺术馆》公众号稳步提升,现已发布100多期,满足群众的精神文化需求,进一步弘扬群众文化,坚定创作自信。

3)未完成的绩效目标。

()主要成效、存在的突出问题和原因

2024,宜城市群众艺术馆围绕丰富市民精神文化生活和传承优秀传统文化,开展了丰富多样的文化活动。全年组织红色文艺轻骑兵深入基层开展70余场文化惠民活动,举办“翰墨飘香送春联”“龙腾盛世迎新春”等特色活动,以及广场舞大赛、汉江半程马拉松助演等大型活动,吸引大量市民参与。在非遗保护方面,开展赶象培训班、非遗展览等活动,举办根雕奇石展、年画展、摄影展等艺术展览,组织文化爱好者参加湖北省第五届艺术节曲艺作品《瓜乡笑瓜》、戏剧作品《阿Q梦》入选第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品(音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类)展演。其中曲艺作品《瓜乡笑瓜》入选“大地情深”——第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品惠民展演。开展舞蹈、模特、非遗等公益培训,提升文艺人才水平。通过《宜城文艺》杂志和公众号建设,进一步增强了群众文化阵地的影响力,为市民提供了高质量的精神文化服务。

()下一步拟改进措施

1.下一步,我们将加快推进项目实施进度,及时支出项目资金,提高资金执行率,完成预期的绩效目标并在今后的预算编制中,严格工作要求,确保预算项目如期进行。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合,将评价结果作为安排下年度预算的重要依据,根据当年预算执行情况和支出的差异,合理、精准地编制下年度预算。


二、2024年度群众艺术馆部门整体自评表


单位名称

宜城市群众艺术馆

基本支出总额

262.13

项目支出总额

110.8

年度目标:

根据市委、市政府、市文旅局等上级部门的工作安排和规划,完成群艺馆免费开放、非遗项目申报、群众文化活动及培训任务。

















年度

绩效

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

分类

指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值

(B)

得分

运行

成本

8

用经费控制

2

公用经费控制率

绩效基本型


<100%

100

2

在职人员控制

2

在职人员控制率

绩效基本型


<100%

100

2

项目支出成本控制

4

会议费控制率

绩效基本型


<0%

<0%

2

三公”经费

变动率

绩效基本型


<0%

<0%

2

管理

效率

22

战略管理

2

中长期规划相符性

绩效基本型


相符

达成预期指标

1

工作计划健全性

绩效基本型


健全

达成预期指标

1

预算编制

5

预算编制科学性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

预算编制合理性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

立项规范性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

预算调整率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

预算执行

5

预算执行率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

结转结余率

绩效基本型


<0%

<0%

1.25

政府采购执行率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1.25

非税收入预算

完成率

绩效基本型


<0%

<0%

1.25

绩效管理

5

事前绩效评估

完成率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

绩效目标合理性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

绩效监控开展率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

绩效评价覆盖率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

评价结果应用率

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

资产管理

2

资产管理制度

健全性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

资产管理规范性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

财务管理

3

财务管理制度

健全性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

会计核算规范性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

资金使用合规性

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

履职

效能

30

核心业务产出1

群艺馆免费开放面积

绩效基本型


6080平方米

达成预期指标

5

核心业务产出2

场馆服务质量

绩效基本型


提高

达成预期指标

4

核心业务产出3

群艺馆免费开放时间

绩效基本型


9:00-12.00,14:30-18:30

达成预期指标

5

核心业务产出4

开展非遗展演活动

绩效基本型


5

达成预期指标

5

核心业务产出5

非遗保护及传承正常开展

绩效基本型


保障

达成预期指标

4

核心业务产出6

非物质文化遗产保护及传承

绩效基本型


达标

达成预期指标

5

社会

效应

30

经济效益

宣传非遗保护条例

绩效基本型


达标

达成预期指标

5

本级及上级免费开放成本控制率

绩效基本型


20万元

达成预期指标

5

社会效益

丰富人民群众文化生活水平

绩效基本型


8

达成预期指标

10

生态效益

开展业余团队培训

绩效基本型


提高

达成预期指标

9

可持续发展能力

6

体制机制改革

2

服务体制改革成效

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

行政管理体制

改革成效

绩效基本型


达标

达成预期指标

1

人才支撑

2

业务学习与

培训完成率

绩效基本型


达标

达成预期指标

0.6

干部队伍体系

建设规划情况

绩效基本型


达标

达成预期指标

0.7

高学历、高层次

人才储备率

绩效基本型


达标

达成预期指标

0.7

科技支撑

2

信息化建设情况

绩效基本型


达标

达成预期指标

2

满意度

4

服务对象

满意度

2

群众满意度

绩效基本型


90%

90%

1.5

联系部门

满意度

2

联系部门

满意度

绩效基本型


90%

90%

2


总分

96.5

偏差大或目标未完成原因分析

免费开放群众文化活动相比去年有所增加。

改进措施及结果应用方案

我们将加强项目资金使用效率,确保质量效益与预算申报绩效目标相一致,进一步规范预算项目资金使用,确保在项目计划期内完成预期效益。


三、2024年度文艺及非遗等工作经费项目绩效评价自评表


项目名称

文艺及非遗等工作经费

主管部门

宜城市文化和旅游局

项目实施单位

宜城市群众艺术馆 

项目类别

1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 ☑ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

资金来源

预算数

A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

合计



100%

20

中央



省、地



本级

10

10

其他



年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标10

经济成本指标

资金使用控制率

达标

达标

10

社会成本指标





生态环境成本指标





……





产出指标30

数量指标

开展非遗展演活动

5

8

10

质量指标

非遗保护及传承正常开展

保障

保障

17

时效指标





……





效益指标20

经济效益指标





社会效益指标

非物质文化遗产保护及传承

达标

达标

20

生态效益指标





……





满意度指标20

服务对象满意度

群众满意度

95%

95%

20

……





年度绩效目标2




……




总分

97

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中,数量指标及质量指标为必评指标。

四、2024年度免费开放项目绩效评价自评表

项目名称

免费开放

主管部门

宜城市文化和旅游局

项目实施单位

宜城市群众艺术馆  

项目类别

1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 ☑ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 □ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

资金来源

预算数

A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

合计



100%

20

中央

10

10

省、地



本级

10

10

其他



年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标10

经济成本指标

资金使用控制率

达标

达标

10

社会成本指标





生态环境成本指标





……





产出指标30

数量指标

群艺馆免费开放面积

6080平方米

6080平方米

10

质量指标

场馆服务质量

提高

提高

16

时效指标

群艺馆免费开放时间

9:00-12.00,14:30-18:30

9:00-12.00,14:30-18:30

10

……





效益指标20

经济效益指标





社会效益指标

丰富群众文化生活

达标

达标

10

生态效益指标





可持续

影响指标

提高群众文化素养

提高

提高

10

满意度指标20

服务对象满意度

群众满意度

95%

95%

10

……





年度绩效目标2




……




总分

96

偏差大或

目标未完成

原因分析



改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中,数量指标及质量指标为必评指标。

五、2024年度公共文化服务体系项目绩效评价自评表

项目名称

公共文化服务体系

主管部门

宜城市文化和旅游局

项目实施单位

宜城市群众艺术馆  

项目类别

1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 □ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

资金来源

预算数

A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

合计



100%

20

中央

14

14

省、地



本级



其他



年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标10

经济成本指标

资金使用控制率

达标

达标

10

社会成本指标





生态环境成本指标





……





产出指标30

数量指标

开展大型文艺活动次数

10

7

12

质量指标

繁荣群众文化活动

92%

92%

15

时效指标

群艺馆免费开放时间

9:00-12.00,14:30-18:30

9:00-12.00,14:30-18:30

10

……





效益指标20

经济效益指标





社会效益指标

丰富群众文化生活

达标

达标

10

生态效益指标





可持续

影响指标

提高群众文化素养

提高

提高

10

满意度指标20

服务对象满意度

群众满意度

95%

95%

10

……





年度绩效目标2




……




总分

97

偏差大或

目标未完成

原因分析



改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中,数量指标及质量指标为必评指标。

六、2024年度省级文化遗产保护专项资金绩效评价自评表

项目名称

省级文化遗产保护专项资金

主管部门

宜城市文化和旅游局

项目实施单位

宜城市群众艺术馆 

项目类别

1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 □ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 □ 2.延续性项目 3.一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

资金来源

预算数

A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

合计



100%

20

中央



省、地

14

14

本级



其他



年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标10

经济成本指标

资金使用控制率

达标

达标

10

社会成本指标





生态环境成本指标





……





产出指标30

数量指标

开展非遗培训班

3

2

12

质量指标

非遗保护及传承工作开展

92%

92%

15

时效指标





……





效益指标20

经济效益指标





社会效益指标

丰富群众文化生活

达标

达标

10

生态效益指标





可持续

影响指标

提高群众文化素养

提高

提高

10

满意度指标20

服务对象满意度

群众满意度

92%

92%

20

……





年度绩效目标2




……




总分

97

偏差大或

目标未完成

原因分析



改进措施及

结果应用方案


备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中,数量指标及质量指标为必评指标。


七、2024年度非遗展示馆提档升级绩效评价自评表

项目名称

非遗展示馆提档升级

主管部门

宜城市文化和旅游局

项目实施单位

宜城市群众艺术馆 

项目类别

1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □

4.其他运转类 □ 5.其他 □

项目属性

1.持续性项目 2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 □ 2.延续性项目 3.一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

资金来源

预算数

A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

合计



100%

20

中央



省、地

50

50

本级



其他



年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标10

经济成本指标

资金使用控制率

达标

达标

10

社会成本指标





生态环境成本指标





……





产出指标30

数量指标

升级非遗展示馆

达标

达标

11

质量指标

非遗保护及传承工作开展

92%

92%

15

时效指标





……





效益指标20

经济效益指标





社会效益指标

丰富群众文化生活

达标

达标

10

生态效益指标





可持续

影响指标

提高群众文化素养

提高

提高

10

满意度指标20

服务对象满意度

群众满意度

92%

92%

20

……





年度绩效目标2




……




总分

96

偏差大或

目标未完成

原因分析



改进措施及

结果应用方案


备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中,数量指标及质量指标为必评指标。




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